一、部门基本情况 (一)主要职能: 1、负责组织青少年开展思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动 2、组织开展青少年对外文化交流活动 3、负责青少年校外活动组织的建设和管理工作 4、负责组织全市少先队及青少年社团开展各类社会活动; 5、承办上级有关部门交办的其他工作 (二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位1家。 二、收支预算总体安排情况 (一)收入预算安排情况 部门收入预算23139.26万元。其中:公共财政预算资金1454.84万元,政府性基金0万元,专户资金0万元,其他资金8584.42万元,用事业基金弥补收支差额13100万元,上年结转0万元。 (二)支出预算安排情况 部门支出预算23139.26万元。 1.按支出功能分类:其他文化与传媒支出(类)23084.42万元,社会保障和就业支出(类)54.84万元。 2. 按支出用途分类: 基本支出5864.62万元,项目支出17074.64万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴财政支出200万元,其他支出0万元。 (三)财政拨款支出情况 2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面: 1.其他文化传媒类1400万元,主要用于人员、水电、物业管理、设备设施等方面的支出。 2. 行政事业单位离退休支出54.84万元,主要用于离退休人员方面的支出。 (四)2014年财政拨款“三公”经费预算情况 2014年“三公”经费预算数 0万元,比上年下降0 %。其中: 1.因公出国(境)经费: 2014年安排因公出国(境)费支出 0 万元。 2.公务接待费:2014年安排公务接待费预算 0 万元,比上年下降 0。主要用于接待全国兄弟来访等支出。 3.公务用车购置及运行费:2014年安排公务用车购置及运行费预算0万元,比上年下降0。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出0 万元,主要用于中心车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
表01:2014年市级部门收支预算总表 |
部门名称: |
杭州青少年活动中心 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出(按支出功能分) |
支 出(按支出用途分) |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
1454.84 |
一、文化与传媒支出 |
23084.42 |
一、基本支出 |
5864.62 |
其中:公共财政预算资金 |
1454.84 |
其他文化传媒与支出 |
23084.42 |
二、项目支出 |
17074.64 |
政府性基金 |
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三、事业单位经营支出 |
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二、专户资金 |
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四、事业单位对附属单位补助支出 |
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三、其他资金 |
8584.42 |
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五、事业单位上缴上级支出 |
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二、社会保障和就业支出 |
54.84 |
六、解缴财政支出 |
200.00 |
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事业单位离退休 |
54.84 |
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本年收入合计 |
10039.26 |
本年支出合计 |
23139.26 |
本年支出合计 |
23139.26 |
用事业基金弥补收支差额 |
13100.00 |
结转下年 |
0 |
结转下年 |
0 |
上年结转 |
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收 入 总 计 |
23139.26 |
支 出 总 计 |
23139.26 |
支 出 总 计 |
23139.26 |
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表02:2014年市级部门财政拨款支出预算表 |
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部门名称: |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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合计 |
1454.84 |
851.44 |
603.40 |
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其他文化传媒支出 |
1400 |
796.60 |
603.40 |
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社会保障与就业 |
54.84 |
54.84 |
0.00 |
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表03:2014年市级部门“三公”经费财政拨款预算表 |
部门名称: |
单位:万元 |
项 目 |
2014年预算数 |
合 计 |
0.00 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
2.公务接待费 |
0.00 |
3.公务用车购置及运行费 |
0.00 |
其中:公务用车购置费 |
0.00 |
公务用车运行费 |
0.00 |
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