杭州青少年活动中心2014年部门预算
作者:    发布时间:2014-06-23     来源:     点击数:4521

 

一、部门基本情况 
(一)主要职能:
1、负责组织青少年开展思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动
2、组织开展青少年对外文化交流活动
3、负责青少年校外活动组织的建设和管理工作
4、负责组织全市少先队及青少年社团开展各类社会活动;
5、承办上级有关部门交办的其他工作
(二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位1家。

二、收支预算总体安排情况 
(一)收入预算安排情况

  部门收入预算23139.26万元。其中:公共财政预算资金1454.84万元,政府性基金0万元,专户资金0万元,其他资金8584.42万元,用事业基金弥补收支差额13100万元,上年结转0万元。 

(二)支出预算安排情况
  部门支出预算23139.26万元。

  1.按支出功能分类:其他文化与传媒支出(类)23084.42万元,社会保障和就业支出(类)54.84万元。

  2. 按支出用途分类: 基本支出5864.62万元,项目支出17074.64万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴财政支出200万元,其他支出0万元。

(三)财政拨款支出情况 
  2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

  1.其他文化传媒类1400万元,主要用于人员、水电、物业管理、设备设施等方面的支出。

  2. 行政事业单位离退休支出54.84万元,主要用于离退休人员方面的支出。

(四)2014年财政拨款“三公”经费预算情况

  2014年“三公”经费预算数 0万元,比上年下降0 %。其中:

  1.因公出国(境)经费: 2014年安排因公出国(境)费支出 0 万元。

  2.公务接待费:2014年安排公务接待费预算 0 万元,比上年下降 0。主要用于接待全国兄弟来访等支出。

  3.公务用车购置及运行费:2014年安排公务用车购置及运行费预算0万元,比上年下降0。其中,公务用车购置支出  0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出万元,主要用于中心车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 




 

012014年市级部门收支预算总表

部门名称:

杭州青少年活动中心




单位:万元

              

       出(按支出功能分)

       出(按支出用途分)

   

预算数

   

预算数

   

预算数

一、财政拨款

1454.84 

一、文化与传媒支出

23084.42 

一、基本支出

5864.62

其中:公共财政预算资金

1454.84 

其他文化传媒与支出

23084.42 

二、项目支出

17074.64 

  政府性基金




三、事业单位经营支出


二、专户资金




四、事业单位对附属单位补助支出


三、其他资金

8584.42 



五、事业单位上缴上级支出




二、社会保障和就业支出

54.84 

六、解缴财政支出

200.00



事业单位离退休

54.84 





















本年收入合计

10039.26 

本年支出合计

23139.26 

本年支出合计

23139.26 

用事业基金弥补收支差额

13100.00 

结转下年

0 

结转下年

0 

上年结转






      

23139.26 

      

23139.26 

      

23139.26 













022014年市级部门财政拨款支出预算表


部门名称:





单位:万元


科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

   



**

**

1

2

3

4



合计

1454.84

851.44

603.40




其他文化传媒支出

1400

796.60

603.40




社会保障与就业

54.84

54.84

0.00




















































































032014年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称:

单位:万元

  

2014年预算数

  

0.00

1.因公出国(境)费

0.00

2.公务接待费

0.00

3.公务用车购置及运行费

0.00

    其中:公务用车购置费

0.00

          公务用车运行费

0.00