杭州青少年活动中心2015年部门预算作者: 发布时间:2015-03-20 来源: 点击数:3834
一、部门基本情况
(一)主要职能:
1、负责组织青少年开展思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动
2、组织开展青少年对外文化交流活动
3、负责青少年校外活动组织的建设和管理工作
4、负责组织全市少先队及青少年社团开展各类社会活动;
5、承办上级有关部门交办的其他工作
(二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位1家。
二、收支预算总体安排情况
(一)收入预算安排情况
部门收入预算16670.12万元。其中:公共财政预算资金1549.30万元,政府性基金0万元,专户资金800万元,其他资金8320.82万元,用事业基金弥补收支差额6000万元,上年结转0万元。
(二)支出预算安排情况
部门支出预算16670.12万元。
1.按支出功能分类:其他文化与传媒支出(类)15756.82万元;其他一般公共服务支出800万元、社会保障和就业支出(类)113.30万元。
2. 按支出用途分类: 基本支出6208.92万元,项目支出10261.20万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴财政支出200万元,其他支出0万元。
(三)财政拨款支出情况
2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1.其他文化传媒类1436万元,主要用于人员、水电、物业管理、设备设施等方面的支出。
2. 行政事业单位离退休支出113.30万元,主要用于离退休人员方面的支出。
(四)2015年财政拨款“三公”经费预算情况
2015年“三公”经费预算数 0万元,比上年下降0 %。其中:
1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出 0 万元。
2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算 0 万元,比上年下降 0。
3.公务用车购置及运行费:2015年安排公务用车购置及运行费预算0万元,比上年下降0。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出0 万元,主要用于中心车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
表01:2015年市级部门收支预算总表 |
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部门名称: |
杭州青少年活动中心 |
单位:万元 |
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收入 |
支出(按支出功能分) |
支出(按支出用途分) |
|||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
1549.3 |
一、文化与传媒支出 |
15756.82 |
一、基本支出 |
6208.92 |
其中:公共财政预算资金 |
1549.3 |
其他文化传媒与支出 |
15756.82 |
二、项目支出 |
10261.2 |
政府性基金 |
二、公共服务支出 |
800 |
三、事业单位经营支出 |
||
二、专户资金 |
800 |
其他公共服务支出 |
800 |
四、事业单位对附属单位补助支出 |
|
三、其他资金 |
8320.82 |
五、事业单位上缴上级支出 |
|||
三、社会保障和就业支出 |
113.3 |
六、解缴财政支出 |
200 |
||
事业单位离退休 |
113.3 |
||||
本年收入合计 |
10670.12 |
本年支出合计 |
16670.12 |
本年支出合计 |
16670.12 |
用事业基金弥补收支差额 |
6000 |
结转下年 |
0 |
结转下年 |
0 |
上年结转 |
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收入总计 |
16670.12 |
支出总计 |
16670.12 |
支出总计 |
16670.12 |
表02:2015年市级部门财政拨款支出预算表 | |||||
部门名称: | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1549.3 | 909.9 | 639.4 | ||
其他文化传媒支出 | 1436 | 796.6 | 639.4 | ||
社会保障与就业 | 113.3 | 113.3 | 0 |
表03:2015年市级部门“三公”经费财政拨款预算表 |
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部门名称: |
单位:万元 |
项 目 |
2015年预算数 |
合 计 |
0.00 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
2.公务接待费 |
0.00 |
3.公务用车购置及运行费 |
0.00 |
其中:公务用车购置费 |
0.00 |
公务用车运行费 |
0.00 |