杭州青少年活动中心2016年部门预算 一、部门基本情况 (一)主要职能: 1、负责组织青少年开展思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动 2、组织开展青少年对外文化交流活动 3、负责青少年校外活动组织的建设和管理工作 4、负责组织全市少先队及青少年社团开展各类社会活动; 5、承办上级有关部门交办的其他工作 (二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位1家。 二、收支预算总体安排情况 (一)收入预算安排情况 部门收入预算12841.82万元。其中:公共财政预算资金1719.75万元,政府性基金0万元,专户资金0万元,其他资金11122.07万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。 (二)支出预算安排情况 部门支出预算12841.82万元。 1.按支出功能分类:文化体育与传媒支出(类)12722.20万元;一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出(类)119.62万元。 2. 按支出用途分类: 基本支出7245.63万元,项目支出5596.19万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴财政支出0万元,其他支出0万元。 (三)财政拨款支出情况 2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面: 1.文化体育与传媒(类)其他文化体育传媒支出(款)其他文化传媒支出(项)安排1600.13万元,主要用于人员、水电、物业管理、设备设施等方面的支出。 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)安排119.62万元,主要用于离退休人员方面的支出。 (四)一般公共预算基本支出预算情况 部门预算中一般公共预算基本支出1151.73万元,其中: 工资福利支出979.40万元,主要包括基本工资、津贴、社会保障缴款等支出。 商品和服务支出52.71万元,主要是办公费、印刷费和办公设备的支出。 对个人和家庭的补助支出119.62万元,主要用于离休费、退休费等支出。 (五)2016年财政拨款“三公”经费预算情况 2016年“三公”经费预算数 0万元,比上年下降0 %。其中: 1.因公出国(境)经费: 2016年安排因公出国(境)费支出 0 万元。 2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算 0 万元,比上年下降 0。 3.公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车购置及运行费预算0万元,比上年下降0。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出0 万元,主要用于中心车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
表01:2016年市级部门收支预算总表 |
部门名称:杭州青少年活动中心 |
单位:万元 |
收入 |
支出(按支出功能分) |
支出(按支出用途分) |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
1719.75 |
一、文化体育与传媒支出 |
12722.20 |
一、基本支出 |
7245.63 |
其中:公共财政预算资金 |
1719.75 |
其他文化体育传媒与支出 |
12722.20 |
二、项目支出 |
5596.19 |
|
|
其他文化体育与传媒支出 |
12722.20 |
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政府性基金 |
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二、公共服务支出 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
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二、专户资金 |
0.00 |
其他公共服务支出 |
0.00 |
四、事业单位对附属单位补助支出 |
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三、其他资金 |
11122.07 |
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五、事业单位上缴上级支出 |
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三、社会保障和就业支出 |
119.62 |
六、解缴财政支出 |
0.00 |
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行政事业单位离退休 |
119.62 |
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事业单位离退休 |
119.62 |
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本年收入合计 |
12841.82 |
本年支出合计 |
12841.82 |
本年支出合计 |
12841.82 |
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
上年结转 |
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收入总计 |
12841.82 |
支出总计 |
12841.82 |
支出总计 |
12841.82 |
表02:2016年市级部门财政拨款支出预算表 |
部门名称: |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
1719.75 |
1151.73 |
568.02 |
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文化体育与传媒支出 |
1600.13 |
1032.11 |
568.02 |
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其他文化体育与传媒支出 |
1600.13 |
1032.11 |
568.02 |
|
|
其他文化体育与传媒支出 |
1600.13 |
1032.11 |
568.02 |
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社会保障与就业 |
119.62 |
119.62 |
0.00 |
|
|
行政事业单位离退休
|
119.62 |
119.62 |
0.00 |
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|
事业单位离退休 |
119.62 |
119.62 |
0.00 |
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表3:2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表 |
部门名称:杭州青少年活动中心 |
单位:万元 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
合计 |
1,151.73 |
工资福利支出 |
979.40 |
基本工资 |
347.96 |
社会保障缴费 |
257.04 |
绩效工资 |
374.40 |
商品和服务支出 |
52.71 |
办公设备购置 |
52.71 |
对个人和家庭的补助 |
119.62 |
离休费 |
0.39 |
退休费 |
119.23 |
表4:2016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表 |
部门名称: |
单位:万元 |
项目 |
2016年预算数 |
合计 |
0.00 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
2.公务接待费 |
0.00 |
3.公务用车购置及运行费 |
0.00 |
其中:公务用车购置费 |
0.00 |
公务用车运行费 |
0.00 |
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